按照预算管理有关规定,县政务中心2019年预算编报内容包括本单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县人民政府政务服务中心为县政府派出机构,属独立核算的行政全额拨款预算单位,核定行政编制6人,工勤编制1人,2019年在职在编人员4名。负责全县范围内行政许可工作的组织、协调、监督、管理和服务,负责全县一体化平台运行及监管工作,负责对乡镇便民服务中心政务服务工作的指导和监督,负责对县惠民帮扶中心的管理。
二、收支预算总体情况
2019年政务服务中心预算总收入为340.5171万元。2019年政务服务中心支出预算总额为340.5171万元,其中:工资福利支出37.3171万元,商品和服务支出3.2万元,对个人和家庭补助支出0.00万元,项目支出300万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障政务中心机关和政务大厅的正常运转:包括政务服务中心人员经费;政务大厅入驻部门窗口工作人员每月300.00元的月考评激励奖;政务服务中心大楼工作人员早中餐补助费用;政务服务中心大楼水、电、气、绿化管理;政务服务中心大楼办公设施设备维护等相关费用。
基本支出,是用于保障政务服务中心机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于政务大厅日常运行相关费用。
按支出功能分类主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜裰С?0.5171万元,主要用于机关工资福利支出(含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待、邮电费、工会经费等)。
?。ǘ┢渌钅恐С?00万元,用于2019年政务大厅窗口人员月考评激励奖、水电气、入驻中心工作人员早中餐补助、办公设施设备维护等相关支出。
四、运行经费情况
运行经费3.2万元,主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
?。ㄒ唬┮蚬龉ň常┚?br/> 2019年因公出国(境)费0万元。
?。ǘ┕窠哟?br/> 2019年公务接待费 0.2万元,较2018年预算数减少,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。
?。ㄈ┕裼贸倒褐眉霸诵形し?br/> 2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是主要是政务服务中心无公务用车。
六、政府采购安排情况
2019年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计62平方米,车辆共计0辆,价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有1项目,共计资金300万元,绩效目标为政务大厅日常运行经费。
名词注解
1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入,是指实施分税制财政体制改革后,各级财政部门依法组织纳入本地区(或本级)预算管理的各项收入,包括税收收入和非税收入。其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等;非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出,是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3.三公经费。指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件:开江县政务中心2019年部门预算公开表