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县发改局2018年部门预算及编制说明
来源:县发改局
发布日期:2018-02-09
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按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、单位概况

开江县发展和改革局是政府组成部门,主管全县社会经济发展和规划等方面的工作,内设办公室、固定资产投资股、工贸财经股、行政审批股、综合规划和发展股、政策法规股、价格和收费股、价格认证中心、价格监督检查分局、重大项目稽查办、天然气开发办等11个职能科室。

二、收支预算总体情况
  2018年财政一般收入预算总额为465万元。一般收入预算总额较2017年增加收入22万元,主要原因是人员经费预算增加22万元。
  2018年财政支出预算总额为465万元,其中:工资和福利支出381万元,商品和服务支出34万元,项目支出 50万元。支出预算总额较2017年增加支出17 万元,主要原因是人员经费支出预算增加17万元。
  三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县经济社会发展规划、经济宏观调控、重大项目建设稽查等工作的开展。
  基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于全县经济社会发展规划等。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
 ?。ㄒ唬┮话愎卜裰С?415万元,主要用于部机关及事业单位等工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。
 ?。ǘ┫钅恐С?50万元,用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。
  四、财政拨款“三公”经费情况
 ?。ㄒ唬┮蚬龉ň常┚?br/>  2018年因公出国(境)费0万元。
 ?。ǘ┕窠哟?br/>  2018年公务接待费 1万元,较2017年预算数减少0.5万元,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。
 ?。ㄈ┕裼贸倒褐眉霸诵形し?br/>  2018年公务用车购置及运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。
  2018年未安排购置公务用车。

 

附件:2018年部门预算表(530)发改局.xls

2018年部门预算公开表_(503)发改局.xls

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