?目录
第一部分开江县医疗保障事务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县医疗保障事务中心2024 年部门预算表
一、部门收支总表(公开表 1)
二、部门收入总表(公开表1- 1)
三、部门支出总表(公开表1- 2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2 )
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2- 1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表(公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表(公开
表4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表(公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)
第三部分开江县医疗保障事务中心2024 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分开江县医疗保障事务中心概况
一、基本职能及主要工作
(一)开江县医疗保障事务中心职能简介
开江县医疗保障事务中心是政府组成部门,有独立法人的县属一级预算单位,主管全县医疗保险方面的工作,内设办公室、财务股、审核股、稽核股、信息股、政务服务股等6个职能科室,现有编制数27人。
1、贯彻执行国家、省、市城镇基本医疗保险工作的方针、法律、法规及政策;负责县本级城镇职工基本医疗保险经办工作。
2、负责县本级城乡居民基本医疗保险经办工作;负责县本级城镇职工和城镇居民补充医疗保险经办工作;负责县本级生育保险经办工作;负责县本级生育保险;负责县本级公务员医疗补助经办工作;负责县本级城镇灵活就业人员基本医疗保险经办工作。
3、负责基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理工作。
4、办理县委、县政府、县医疗保障局交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
(一)2024年财政一般收入预算总额为2713.51万元。一般收入预算总额较2023年增加69.48万元,主要原因是开展DRG培训会议、医保政策宣传、对医疗机构基金监管监督检查等工作,导致预算增加。
(二)2024年财政支出预算总额为2713.51万元,其中:工资和福利支出283.8万元,商品和服务支出57.15万元,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出2357.59万元。支出预算总额较2023年增加支出69.48万元,主要原因是开展DRG培训会议、医保政策宣传、对医疗机构基金监管监督检查等工作,导致预算增加。
第二部分开江县医疗保障事务中心 2024年部门预算表
公开表1 部门收支总表 | ||||
部门: |
| 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 2698.56 | 一、一般公共服务支出 |
| |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
| |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 |
| ||
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
| |
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
| |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
| |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 45.62 | |
|
| 九、社会保险基金支出 |
| |
|
| 十、卫生健康支出 | 2644.88 | |
|
| 十一、节能环保支出 |
| |
|
| 十二、城乡社区支出 |
| |
|
| 十三、农林水支出 |
| |
|
| 十四、交通运输支出 |
| |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
| |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
| |
|
| 十七、金融支出 |
| |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
| |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
| |
|
| 二十、住房保障支出 | 23.01 | |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
| |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
| |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||
|
| 二十四、预备费 |
| |
|
| 二十五、其他支出 |
| |
|
| 二十六、转移性支出 |
| |
|
| 二十七、债务还本支出 |
| |
|
| 二十八、债务付息支出 |
| |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
| |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
| |
|
| 三十一、国库拨款专用 |
| |
本 年 收 入 合 计 | 2698.56 | 本 年 支 出 合 计 | 2713.51 | |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
| |
八、上年结转 | 14.95 | 其中:转入事业基金 |
| |
|
| 三十二、结转下年 |
| |
收入总计 | 2713.51 | 支出总计 | 2713.51 |
公开表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 |
单位名称(科目) | |||||||||||
| 合计 | 2,713.51
| 14.95
| 2,698.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306001 | 开江县医疗保障事务中心
| 2,713.51
| 14.95
| 2,698.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表1-2 部门支出总表 | |||||||||
部门: |
|
| 金额单位:万元 | ||||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
|
|
|
| 合计 | 2,713.51
| 318.97
| 2,394.54
|
|
|
|
|
|
| 开江县医疗保障事务中心
| 2,713.51
| 318.97 | 2394.54 |
|
|
208 | 05 | 05 | 306001
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 30.68
| 30.68
|
|
|
|
208 | 07 | 04 | 306001 | 社会保险补贴 | 5.29 |
| 5.29 |
|
|
208 | 07 | 05 | 306001 | 公益性岗位补贴 | 9.65 |
| 9.65 |
|
|
210 | 11 | 01 | 306001 | 行政单位医疗 | 13.26 | 13.26 |
|
|
|
210 | 11 | 02 | 306001 | 事业单位医疗
| 0.53 | 0.53 |
|
|
|
210 | 11 | 03 | 306001 | 公务员医疗补助
| 7.47 | 7.47 |
|
| |
210 | 12 | 02 | 306001 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,357.59 | 2,357.59 |
|
| |
210 | 15 | 01 | 306001 | 行政运行 | 256.17 | 234.17 | 22.00 |
|
|
210 | 15 | 50 | 306001 | 事业运行 | 9.85 | 9.85 |
|
| |
221 | 02 | 01 | 306001 | 住房公积金 | 23.01 | 23.01 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表2 财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,698.56 | 一、本年支出 | 2,713.51 | 2,713.51 |
|
|
一般公共预算拨款收入 | 2,698.56 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
一、上年结转 | 14.95 | 公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 | 14.95 |
教育支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| 社会保障和就业支 出 | 45.62 | 45.62 |
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
| ||
|
| 卫生健康支出 | 2,644.88 | 2,644.88 |
|
|
|
| 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
| 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| 农林水支出 |
|
|
|
|
|
| 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
| 国库拨款专用 |
|
|
|
|
公开表2-1 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | ||||||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||||||||
项目 |
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
|
|
| 合计 | 2,713.51 | 2,698.56 | 2,698.56 | 318.97 | 2,379.59 |
|
|
|
| ||||
|
|
| 开江县医疗保障事务中心 | 2,713.51 | 2,698.56 | 2,698.56 | 318.97 | 2,379.59 |
|
|
|
| ||||
|
|
| 工资福利支出 | 283.80 | 283.80 | 283.80 | 283.80 |
|
|
|
|
| ||||
301 | 01 | 306001 | 基本工资 | 88.18 | 88.18 | 88.18 | 88.18 |
|
|
|
|
| ||||
301 | 02 | 306001 | 津贴补贴 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | 58.20 |
|
|
|
|
| ||||
301 | 03 | 306001 | 奖金 | 57.33 | 57.33 | 57.33 | 57.33 |
|
|
|
|
| ||||
301 | 07 | 306001 | 绩效工资 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
|
|
|
|
| ||||
301 | 08 | 306001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | 30.68 |
|
|
|
|
| ||||
301 | 10 | 306001 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |
|
|
|
|
| ||||
301 | 11 | 306001 | 公务员医疗补助缴费 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |
|
|
|
|
| ||||
301 | 12 | 306001 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
|
|
|
|
| ||||
301 | 12 | 306001 | 工伤保险 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
|
|
|
|
| ||||
301 | 12 | 306001 | 失业保险 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
|
|
|
|
| ||||
301 | 12 | 306001 | 残保金 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
|
|
|
|
| ||||
301 | 13 | 306001 | 住房公积金 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 商品和服务支出 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 35.15 | 22.00 |
|
|
|
| ||||
302 | 01 | 306001 | 办公费 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 6.08 | 7.00 |
|
|
|
| ||||
302 | 02 | 306001 | 印刷费 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 6.08 | 5.00 |
|
|
|
| ||||
302 | 05 | 306001 | 水费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
| |||||
302 | 07 | 306001 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 1.50 |
|
|
|
| ||||
302 | 11 | 306001 | 差旅费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 6.00 | 7.00 |
|
|
|
| ||||
302 | 13 | 306001 | 维修(护)费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 1.50 |
|
|
|
| ||||
302 | 15 | 306001 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
| |||||
302 | 17 | 306001 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
| |||||
302 | 26 | 306001 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| |||||
302 | 28 | 306001 | 工会经费 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
|
|
|
| |||||
302 | 29 | 306001 | 福利费 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
|
|
|
| |||||
对个人和家庭的补助 | 2,372.56 | 2,357.61 | 2,357.61 | 0.02 | 2,357.59 |
|
|
|
| |||||||
303 | 07 | 306001 | 医疗费补助 | 2,357.59 | 2,357.59 | 2,357.59 | 2,357.59 |
|
|
|
| |||||
303 | 09 | 306001 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
| |||||
303 | 99 | 306001 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.95 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门: |
| 金额单位:万元 | |||||
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 | 2,713.51 | 2,698.56 | 14.95 |
|
|
|
| 开江县医疗保障事务中心本级 | 2,713.51 | 2,698.56 | 14.95 |
208 | 05 | 05 | 306 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.68 | 30.68 | |
208 | 07 | 04 | 306 | 社会保险补贴 | 5.29 | 5.29 | |
208 | 07 | 05 | 306 | 公益性岗位补贴 | 9.65 | 9.65 | |
210 | 11 | 01 | 306 | 行政单位医疗 | 13.26 | 13.26 | |
210 | 11 | 02 | 306 | 事业单位医疗 | 0.53 | 0.53 | |
210 | 11 | 03 | 306 | 公务员医疗补助 | 7.47 | 7.47 | |
210 | 12 | 02 | 306 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,357.59 | 2,357.59 | |
210 | 15 | 01 | 306 | 行政运行 | 256.17 | 256.17 | |
210 | 15 | 50 | 306 | 事业运行 | 9.85 | 9.85 | |
221 | 02 | 01 | 306 | 住房公积金 | 23.01 | 23.01 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门: |
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合计 | 318.97 | 291.61 | 27.36 |
|
| 306001 | 开江县医疗保障事务中心 | 318.97 | 291.61 | 27.36 |
301 | 工资福利支出 | 283.80 | 283.80 |
| ||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 88.18 | 88.18 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 58.20 | 58.20 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 57.33 | 57.33 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 2.36 | 2.36 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.68 | 30.68 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.80 | 13.80 |
|
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.47 | 7.47 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 2.78 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.31 | 0.31 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.15 | 1.15 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 1.32 | 1.32 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 23.01 | 23.01 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 35.15 | 7.79 | 27.36 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 6.08 | 6.08 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 6.08 | 6.08 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | |
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.12 | 3.12 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.68 | 4.68 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |
| ||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |
|
公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合计 | 2,394.54
|
|
|
|
| 开江县医疗保障事务中心 | 2,394.54 |
|
|
|
| 社会保险补贴 | 5.29 |
208 | 07 | 04 | 306001 | 公益性岗位补贴 | 5.29 |
公益性岗位补贴 | 9.65 | ||||
208 | 07 | 05 | 306001 | 公益性岗位补贴 | 9.65 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,357.59 | ||||
210 | 12 | 02 | 306001 | ?;久裆?卫生健康支出-城乡居民基本医疗保险 | 2,357.59 |
行政运行 | 22.00 | ||||
210 | 15 | 01 | 306001 | 专项业务类——专项经费 | 22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表6
公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |
单位编码 |
单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 0.20 |
|
|
|
| 0.20 |
|
| 0.20 |
|
|
|
| 0.20 |
306001 | 开江县医疗保障事务中心 | 0.20 |
|
|
|
| 0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
公开表4 政府性基金支出预算表 | |||||||
部门: |
|
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| 此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |
单位编码 |
单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| 此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表5 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门: |
|
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| 此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表7
部门整体支出绩效目标表(2024年度)
?
部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
306-开江县医疗保障事务中心本级 | 2,406.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 日常公用经费 | 26.40 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
定额公用经费(事业人员) | 0.96 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
?;久裆?卫生健康支出-城乡居民基本医疗保险 | 2,357.59 | 开江县医疗保障事务中心用于2024年及以后城乡居民医保县级财政补助资金,保障居民参保群众医疗待遇。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗保险待遇 | 定性 | 高 | 20 | |||
产出指标 | 数量指标 | 参保群众 | ≥ | 42 | 万人 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 医保工作质量 | ≥ | 98 | % | 10 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金及时下达率 | ≥ | 98 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 2427.7 | 万元 | 20 | |||||
| 专项业务类——专项经费 | 22.00 | 开江县医疗保障事务中心于2024年用于单位参?;斯ぷ鞯乃忱?,保障开江县参保群众医保待遇。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对相关工作的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 网络维护费 | ≤ | 2 | 万元 | 10 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 打击欺诈骗保效率 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 稽核医疗机构次数 | ≥ | 300 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医疗机构医疗行为规范性 | 定性 | 高 | 20 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 外伤稽核调查次数 | ≥ | 1200 | 次 | 10 |
第三部分 开江县医疗保障事务中心2024 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,开江县医疗保障事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出??匾搅票U鲜挛裰行?024 年收支预算总数为2713.51万元,比2023年收支预算总数增加69.48万元,主要原因是展DRG培训会议、医保政策宣传、对医疗机构基金监管监督检查等工作,导致预算增加。
(一)收入预算情况
开江县医疗保障事务中心2024 年收入预算为2713.51万元,其中:上年结转14.95万元,占0.55%;一般公共预算拨款收入2698.56万元,占99.45%;其他收入0万元。
(二)支出预算情况
开江县医疗保障事务中心2024年支出预算为2713.51万元,其中:基本支出318.97万元,占11.75%;项目支出2394.54万
元,占88.25%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县医疗保障事务中心2024 年财政拨款收支总预算为2713.51万元,比 2023年财政拨款收支总预算增加69.48万元,主要原因是展DRG培训会议、医保政策宣传、对医疗机构基金监管监督检查等工作,导致预算增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2698.56 万元、上年结转一般公共预算拨款收入14.95万元;支出包括:社会保障和就业支出45.62万元、卫生健康支出2644.88 万元、住房保障支出23.01万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县医疗保障事务中心2024 年一般公共预算当年拨款2713.51万元,比2023 年一般公共预算当年拨款数增加69.48万元,主要原因是展DRG培训会议、医保政策宣传、对医疗机构基金监管监督检查等工作,导致预算增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出45.62万元,占1.68% ;卫生健康支出 2644.88万元,占97.47%;住房保障支出23.01万元,占0.85%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共服务支出(类)工资福利支出及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为283.8万元,主要用于保障机关及事业单位等工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)。
2.公共服务支出(类)商品和服务支出及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算数为35.15 万元,主要用于保障推进单位各项重点工作任务完成。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县医疗保障事务中心 2024 年一般公共预算基本支出2713.51万元,其中:人员经费283.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费35.15万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开江县医疗保障事务中心2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2万元,其中:公务接待费0.2万元。
(一)公务接待费与 2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于开江县医疗保障事务中心工作开展所必要的公务接待任务。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县医疗保障事务中心2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县医疗保障事务中心2024 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024 年,开江县医疗保障事务中心运行经费财政拨款预算为35.15万元,比2023年预算增加11.15万元,主要原因是工会经费、福利费预算增加,开展医保政策宣传、对医疗机构基金监管监督检查等工作,导致预算增加。
(二)政府采购情况
年初预算未安排政府采购。
(三)国有资产占有使用情况
我单位房屋类资产共计0平方米,价值0万元,车辆共计0辆,价值0万元。
(四)绩效目标设置情况
2024 年,开江县医疗保障事务中心开展绩效目标管理的项目24个,涉及预算2698.56万元。其中:人员类项目20个,涉及预算291.61万元;运转类项目2个,涉及预算27.36万元;特定目标类项目2个,涉及预算2379.59万元。
第四部分名词解释
1. 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、事业收入” 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度
按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅( 室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项) :反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
15. 教育支出 (类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
20. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。